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集团2021年度财务决算及内控自我评价、2022年度财务预算工作全面启动
发布时间:11.22.2021 发布者:

为明确2022年度经营目标,确保集团公司2021年度财务决算报告编制的及时、准确和完整,提高集团公司财务信息披露质量,海欣集团于2021年11月18日举行了2021年度财务决算、2022年度财务预算暨内控自我评价启动会。

集团财务总监、风险管理委员会副主任朱锡峰主持会议,集团各业务部门、各子公司财务及内控相关人员参加了会议。

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会议要求各企业根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证监会关于上市公司内部控制规范的要求,开展2021年度内控工作有效性测试自查、自测工作,并根据自查、自测结果进行整改,完成2021年度内控自我评价报告。

会议布置了2021年度财务决算和2022年财务预算工作,要求财务人员严格执行《企业会计准则》,规范会计核算行为,正确履行会计职责,确保会计信息的真实、准确和完整。要求预算编制应以集团的战略定位、业务发展和资源整合为依据,明确经营目标,以持续改善经营、夯实核心能力、立足长远发展为导向,综合考虑宏观形势和公司实际,客观分析、科学预判、合理确定工作目标和任务。

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为进一步优化公司内部控制、提升企业管理,提高财务人员对新《企业会计准则》的理解与应用,海欣集团邀请内部控制与会计准则的专家对财务及内部控制相关人员开展新企业会计准则及提升内控控体系建设的业务培训。

朱锡峰总监要求,财务人员应加强专业学习,提升业务能力,严格按照《企业会计准则》规范会计核算,不断提高会计信息质量;各公司应根据自身情况和内部控制基本规范的要求,不断完善公司的内部控制体系,健全公司基本管理制度并有效贯彻执行,使公司的内部控制体系更完善、制度更健全、控制更有效,为公司的健康可持续发展把握好方向、控制好风险。